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烏拉蓋管理區教育局2019年部門預算公開報告

索引號:11152500011662413F/2019-00873

所屬主題:財政

發文機關:教育局

發文字號:

成文日期:2019-08-02

發文日期:2019-08-02

  2019725 

    

  第一部分 部門概況 

  一、 部門主要職能、職責 

  第二部分  2019年部門預算安排情況說明 

  一、部門預算收支總體情況說明 

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明 

  第三部分 其他公開事項說明 

  一、機關運行經費安排情況說明 

  二、政府采購預算情況說明 

  三、國有資產占有使用情況說明 

  四、項目支出績效目標情況說明 

  第四部分  名詞解釋 

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  第六部分 2019年部門預算公開表 

  一、財政撥款收支預算總表 

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表 

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表 

  四、部門收支預算總表 

  五、部門收入預算總表 

  六、部門支出預算總表 

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表 

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表 

  九、項目支出績效目標申報表  

  第一部分 部門概況 

  一、主要職能 

  (一)部門職能 

  錫林郭勒盟烏拉蓋管理區教育局是烏拉蓋管理區教育系統主管部門,對管理區學校及幼兒園全面提高教育質量,負責教育教學理、檢查指導各各學校實施素質教育工作。 

  (二)部門主要職責 

  統籌管理確定后的本部門教育經費;參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育貸款、教育基建投資的政策和措施;督促本級財政落實教育經費“三個增長”情況和教師工資兌現情況;制定本地區的招生、教育基建投資計劃和教育經費預算計劃;負責和指導學校條件裝備,信息化建設、基建工作。綜合管理基礎教育、及幼兒教育工作,加強對各級各類學校檢查和評估,積極推進素質教育,全面提高教育質量,負責教育教學管理、檢查指導各各學校實施素質教育工作,并組織推廣先進的教育教學經驗。招聘錄用、職務評聘、培養培訓、表彰獎懲和考核等管理工作,協助有關部做好學校機構設置及定編定崗等工作。 

  二、機構設置及預算單位構成情況 

  錫林郭勒盟烏拉蓋管理區教育局為本級預算單位,具體人員情況如下: 

  1、單位編制人數14人,其中:事業編制9人,行政編制5人。 

  2、在崗實有人數44人,其中:行政人員 6人,事業人員20人,參照事業管理1人,財政臨時工1人,保安人員22人。 

  單位情況表 

                                             

序號 

單位名稱 

單位性質 

  

烏拉蓋管理區教育局 

行政撥款 

1 

自治區行政單位 

參照公務員法管理的行政單位 

2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

5 

  

  

  第二部分  2019年部門預算安排情況說明 

  一、部門預算收支總體情況說明 

  收入預算809.86 萬元,比2018年預算(減少) 507.14萬元,(下降) 39 %,(減少主要是由于壓縮經費及各類工程款)。 

  支出預算 809.86 萬元,比2018年預算(減少) 507.14萬元,(下降)39 %,增加主要是由于……(減少主要是由于工程款減少)。 

  (一)部門預算收入情況說明 

  部門預算收入 809.86 萬元,其中:一般公共預算撥款收入 802.26 萬元,占比99 %;政府性基金預算撥款收入   萬元,占比 %;事業收入   萬元,占比 %;事業單位經營收入 萬元,占比 %;,其他收入 7.6 萬元,占比 1%;上年結轉 萬元,占比 %,用事業基金彌補的收支差額 萬元,占比 % 

  (二)部門預算支出情況說明 

  部門預算支出 809.86 萬元,其中:基本支出289.13 萬元,占比 36 %;項目支出 489萬元,占比61 %;事業單位經營支出   萬元,占比 % 

  主要用于“教師培訓,助學補助,體衛藝活動等”方面支出。 

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 

  (一)財政撥款規模情況 

  財政撥款收支預算   809.86萬元,包括:一般公共預算財政撥款 802.26   萬元,政府性基金預算財政撥款 0 萬元,上年結轉 0 萬元。 

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況 

  1.一般公共服務類 802.26 萬元,比上年預算數減少507.14 萬元。主要用于教師培訓,助學補助,體衛藝活動等。 

  2、社會保障和就業類 90 萬元,比上年預算數增加56 萬元。主要用于職工住房積金,養老保險金及職業年薪 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 

  政府性基金預算財政撥款 萬元,比上年預算數增加 萬元,增長 %主要用于 ……    

  我單位無政府性基金財政撥款預算(無政府性基金財政撥款需注明此項說明) 

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明 

  財政撥款“三公”經費支出預算 7.2 萬元,比上年預算(減少) 0.05 萬元,(下降) -4 %;本年預算比上年執行數減少4.7 萬元,(下降) -40 %。其中: 

  1、因公出國(境)費用   萬元,比上年預算數增加(減少)   萬元,增長(下降)   %,本年預算比上年執行數增加(減少) 萬元,增長(下降)   %。增加(減少)主要是由于……。 

  2、公務接待費 3.3 萬元,比上年預算數減少0 萬元,下降 %,本年預算比上年執行數(減少) 0.30 萬元,(下降)-9 % 

  3、公務用車購置及運行維護費 3.9 萬元,比上年預算(減少) 0.05萬元,增長(下降) -2 %,本年預算比上年執行數(減少) 4.4萬元,增長(下降) -53 %。其中,公務用車購置   0萬元,比上年預算增加(減少)萬元,增長(下降)   %,本年預算比上年執行數增加(減少) 萬元,增長(下降)   %;公務用車運行維護費 3.9 萬元,本年預算比上年預算(減少)0.05 萬元,(下降) -2%,比上年執行數(減少) 4.4 萬元,(下降)-53   %。增加(減少)主要是經費壓縮 

  第三部分 其他公開事項說明 

  一、機關運行經費安排情況說明 

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  2019年,我廳機關運行經費財政撥款預算24.13    萬元,比上年(減少) 9 萬元,(下降) 27 %主要原因是壓縮經費。 

  二、政府采購預算情況說明 

  政府采購預算總額   萬元,其中:政府采購貨物預算   萬元,政府采購工程預算   萬元,政府采購服務預算   萬元。 

  三、國有資產占有使用情況說明 

  截至2018年末,共有車輛 輛, 其中:招生辦用車輛 1 輛等,無單位價值200萬元以上大型設備XX臺(套)等。 

  四、2019年度項目支出績效目標情況說明 

  項目支出預算績效目標填報情況 

  2019年,填報績效目標的預算項目17個,公開績效目標17個,公開項目占全部預算項目的100%公開填報績效目標的項目支出預算100萬元,占全部項目支出預算的100% 

  第四部分 名詞解釋 

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。 

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。 

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。 

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式: 

  聯系人: 寶秀蘭       聯系電話:13694798698 

  第六部分 部門預算公開表 

  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。 

錫林郭勒盟烏拉蓋管理區教育局2019年部門預算公開表.xls
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